Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO ( Total R$ 14.915,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 311,90 )
   0000709/2024 Original110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 311,90
       Total R$ 311,90
Total R$ 311,90
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 4.195,80 )
   0000197/2024 Original140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURALR$ 4.195,80
       Total R$ 4.195,80
Total R$ 4.195,80
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 488,90 )
   0000161/2024 Original110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 488,90
       Total R$ 488,90
Total R$ 488,90
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 12.030,60 )
   0000226/2023 Anulacao140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL-R$ 4.195,80
   0000706/2023 Anulacao161 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.148 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-R$ 1.285,50
   0000904/2023 Anulacao140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.029 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DE LIXO-R$ 6.441,30
   0000282/2023 Anulacao110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-R$ 108,00
       Total -R$ 12.030,60
Total -R$ 12.030,60
 Data: 19/12/2023 ( Total -R$ 1.721,13 )
   0000200/2023 Anulacao110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-R$ 1.721,13
       Total -R$ 1.721,13
Total -R$ 1.721,13
 Data: 16/10/2023 ( Total R$ 6.441,30 )
   0000904/2023 Original140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.029 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DE LIXOR$ 6.441,30
       Total R$ 6.441,30
Total R$ 6.441,30
 Data: 31/07/2023 ( Total R$ 1.285,50 )
   0000706/2023 Original161 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.148 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTER$ 1.285,50
       Total R$ 1.285,50
Total R$ 1.285,50
 Data: 19/07/2023 ( Total R$ 886,93 ) (Continua na próxima página)
   0000649/2023 Original130 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER2.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZERR$ 472,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO ( Total R$ 13.351,31 )
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 4.195,80 )
   0000197/2024 0000247/2024 Original140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURALR$ 4.195,80
        Total R$ 4.195,80
Total R$ 4.195,80
 Data: 15/08/2023 ( Total R$ 3.188,00 )
   0000282/2023 0001034/2023 Original110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 1.276,10
   0000148/2023 0001033/2023 Original110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 1.337,40
   0000149/2023 0001032/2023 Original110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 574,50
        Total R$ 3.188,00
Total R$ 3.188,00
 Data: 28/07/2023 ( Total R$ 886,93 )
   0000646/2023 0000897/2023 Original130 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER2.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZERR$ 414,93
   0000649/2023 0000896/2023 Original130 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER2.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZERR$ 472,00
        Total R$ 886,93
Total R$ 886,93
 Data: 17/07/2023 ( Total R$ 1.767,70 )
   0000259/2023 0000878/2023 Original161 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.148 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTER$ 20,00
   0000226/2023 0000877/2023 Original140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURALR$ 984,20
   0000298/2023 0000876/2023 Original110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 723,50
   0000291/2023 0000875/2023 Original110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 40,00
        Total R$ 1.767,70
Total R$ 1.767,70
 Data: 16/05/2023 ( Total R$ 1.721,13 )
   0000469/2023 0000577/2023 Original110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 1.721,13
        Total R$ 1.721,13
Total R$ 1.721,13
 Data: 07/03/2023 ( Total R$ 1.591,75 )
   0000191/2023 0000231/2023 Original110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 1.591,75
        Total R$ 1.591,75
Total R$ 1.591,75
        Total R$ 13.351,31
Total R$ 13.351,31
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO ( Total R$ 13.351,31 )
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 10.038,43 )
   0000878/2023 0001084/2024 OriginalRestos a Pagar Processados161 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.148 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTER$ 20,00
   0000247/2024 0001083/2024 OriginalOrcamentario140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURALR$ 4.195,80
   0000877/2023 0001082/2024 OriginalRestos a Pagar Processados140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURALR$ 984,20
   0000897/2023 0001081/2024 OriginalRestos a Pagar Processados130 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER2.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZERR$ 414,93
   0000896/2023 0001080/2024 OriginalRestos a Pagar Processados130 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER2.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZERR$ 472,00
   0000876/2023 0001079/2024 OriginalRestos a Pagar Processados110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 723,50
   0000875/2023 0001078/2024 OriginalRestos a Pagar Processados110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 40,00
   0001032/2023 0001077/2024 OriginalRestos a Pagar Processados110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 574,50
   0001034/2023 0001076/2024 OriginalRestos a Pagar Processados110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 1.276,10
   0001033/2023 0001075/2024 OriginalRestos a Pagar Processados110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 1.337,40
         Total R$ 10.038,43
Total R$ 10.038,43
 Data: 13/06/2023 ( Total R$ 1.721,13 )
   0000577/2023 0000772/2023 OriginalOrcamentario110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 1.721,13
         Total R$ 1.721,13
Total R$ 1.721,13
 Data: 16/03/2023 ( Total R$ 1.591,75 )
   0000231/2023 0000316/2023 OriginalOrcamentario110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 1.591,75
         Total R$ 1.591,75
Total R$ 1.591,75
         Total R$ 13.351,31
Total R$ 13.351,31
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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