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Detalhes
| 19/05/2025 | 0001314/2025 | 0000511/2025 | 0000720/2025 | 0000795/2025 | Pagamento de hospedagem para 03 (tres) servidores, sendo para o Prefeito David Mozdzen Pires Ramos, Luan Vitor Dubberstein Gerente Administrativo, Adilson Rodrigues Pereira Vereador, para a XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.que acontecera de 19 de maio a 23 de maio de 2025. | UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA | 00.217.413/0001-22 | R$ 20.793,33 | R$ 20.793,33 | R$ 20.793,33 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/05/2025 | 0001314/2025 | 0000510/2025 | 0000719/2025 | 0000794/2025 | Pagamento de hospedagem para 03 (tres) servidores, sendo para o Prefeito David Mozdzen Pires Ramos, Luan Vitor Dubberstein Gerente Administrativo, Adilson Rodrigues Pereira Vereador, para a XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA | 37.069.853/0004-32 | R$ 5.940,00 | R$ 5.940,00 | R$ 5.940,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/05/2025 | 0000058/2025 | | | 0000793/2025 | PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA STERCE MAQUINAS LTDA, RELATIVO A NF Nº 702. | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO | 01.619.232/0001-95 | | | R$ 4.029,03 | 170600000000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | | |
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Detalhes
| 19/05/2025 | 0000058/2025 | | | 0000792/2025 | PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA STERCE MAQUINAS LTDA, RELATIVO A NF Nº 702. | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO | 01.619.232/0001-95 | | | R$ 4.196,91 | 170600000000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | | |
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Detalhes
| 19/05/2025 | 0000058/2025 | | | 0000791/2025 | PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA STERCE MAQUINAS LTDA, RELATIVO A NF Nº 701. | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO | 01.619.232/0001-95 | | | R$ 5.677,70 | 170600000000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | | |
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Detalhes
| 19/05/2025 | 0000058/2025 | | | 0000790/2025 | PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA STERCE MAQUINAS LTDA, RELATIVO A NF Nº 701. | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO | 01.619.232/0001-95 | | | R$ 5.914,28 | 170600000000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | | |
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Detalhes
| 16/05/2025 | 0000864/2025 | 0000508/2025 | 0000716/2025 | 0000789/2025 | Contratacao de Empresa Especializada para Implantacao de um Acrescimo de muro no Municipio de Vila Valerio/ES. | CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA | 18.071.397/0001-78 | R$ 64.671,75 | R$ 64.671,75 | R$ 61.438,16 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 16/05/2025 | 0001685/2023 | 0000235/2025 | 0000448/2025 | 0000788/2025 | REGISTRO DE PRECOS para eventual Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de buffet e ornamentacao, bem como a locacao de cadeiras, mesas e tendas para a realizacao de eventos institucionais, em atendimento as diversas Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Vila Valerio/ES. REF. AF 152/2024 FMAS | BUFFET VIVA EVENTOS LTDA-ME | 09.569.073/0001-73 | R$ 98.088,00 | R$ 49.044,00 | R$ 49.044,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/05/2025 | 0001255/2025 | 0000506/2025 | 0000702/2025 | 0000787/2025 | Autorizacao ao para Pagamento de boleto referente ao Diario Oficial da Uniao, referente a Publicacao do convenio de Motoniveladora e Pa Carregadeira, no valor de R$ 256,02 (duzentos e cinquenta e seis reais e dois centavos). | DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA) | 10.867.871/0001-60 | R$ 256,02 | R$ 256,02 | R$ 256,02 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/05/2025 | 0001142/2022 | 0000352/2025 | 0000447/2025 | 0000786/2025 | Contratacao de Empresa para Prestacao de Servico Especializada em RECEBER, ARMAZENAR E TRANSPORTAR LIXO (residuos solidos urbanos), de acordo com as especificacoes, quantitativos e condicoes relacionados no Termo de Referencia. | ECO VILA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 05.808.328/0001-52 | R$ 60.000,00 | R$ 37.178,58 | R$ 35.319,65 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |