Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO ( Total R$ 7.667,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/05/2022 ( Total R$ 240,05 )
   0000426/2022 Original130 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER2.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZERR$ 240,05
       Total R$ 240,05
Total R$ 240,05
 Data: 05/03/2021 ( Total R$ 418,20 )
   0000227/2021 Original110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 418,20
       Total R$ 418,20
Total R$ 418,20
 Data: 15/12/2020 ( Total -R$ 128,60 )
   0000213/2020 Anulacao110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-R$ 128,60
       Total -R$ 128,60
Total -R$ 128,60
 Data: 31/01/2020 ( Total R$ 128,60 )
   0000213/2020 Original110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 128,60
       Total R$ 128,60
Total R$ 128,60
 Data: 30/12/2019 ( Total -R$ 128,60 )
   0001339/2019 Anulacao110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-R$ 128,60
       Total -R$ 128,60
Total -R$ 128,60
 Data: 02/10/2019 ( Total R$ 128,60 )
   0001339/2019 Original110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 128,60
       Total R$ 128,60
Total R$ 128,60
 Data: 25/03/2019 ( Total R$ 57,08 )
   0000372/2019 Original130 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER2.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZERR$ 57,08
       Total R$ 57,08
Total R$ 57,08
 Data: 01/02/2019 ( Total R$ 18,64 )
   0000216/2019 Original110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 18,64
       Total R$ 18,64
Total R$ 18,64
 Data: 28/12/2017 ( Total -R$ 135,56 ) (Continua na próxima página)
   0000973/2017 Anulacao190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES LIGADAS A PROGRAMAS CUSTEADOS COM RECURSOS DO FNAS-R$ 66,08
   0000559/2017 Anulacao110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-R$ 9,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO ( Total R$ 7.667,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/06/2022 ( Total R$ 240,05 )
   0000426/2022 0000717/2022 Original130 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER2.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZERR$ 240,05
        Total R$ 240,05
Total R$ 240,05
 Data: 20/04/2021 ( Total R$ 418,20 )
   0000227/2021 0000469/2021 Original110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 418,20
        Total R$ 418,20
Total R$ 418,20
 Data: 22/04/2019 ( Total R$ 57,08 )
   0000372/2019 0000608/2019 Original130 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER2.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZERR$ 57,08
        Total R$ 57,08
Total R$ 57,08
 Data: 21/03/2019 ( Total R$ 18,64 )
   0000216/2019 0000429/2019 Original110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 18,64
        Total R$ 18,64
Total R$ 18,64
 Data: 28/12/2017 ( Total R$ 2.643,12 )
   0000953/2017 0003873/2017 Original185 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA2.074 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.742,80
   0000962/2017 0003872/2017 Original185 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA2.076 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 900,32
        Total R$ 2.643,12
Total R$ 2.643,12
 Data: 12/06/2017 ( Total R$ 1.600,09 )
   0000559/2017 0001484/2017 Original110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 1.600,09
        Total R$ 1.600,09
Total R$ 1.600,09
 Data: 18/05/2017 ( Total R$ 1.931,14 ) (Continua na próxima página)
   0000550/2017 0001207/2017 Original190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.085 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES LIGADAS A PROGRAMAS SOCIAIS CUSTEADOS COM RECURSOS DO FEASR$ 11,68
   0000552/2017 0001206/2017 Original190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.085 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES LIGADAS A PROGRAMAS SOCIAIS CUSTEADOS COM RECURSOS DO FEASR$ 357,95
   0000553/2017 0001205/2017 Original190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.085 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES LIGADAS A PROGRAMAS SOCIAIS CUSTEADOS COM RECURSOS DO FEASR$ 20,40
   0000565/2017 0001204/2017 Original160 - SECRETARIA DE AGRICULTURA2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 6,80
   0000556/2017 0001203/2017 Original180 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.066 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 583,39
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO ( Total R$ 7.667,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/06/2022 ( Total R$ 240,05 )
   0000717/2022 0000810/2022 OriginalOrcamentario130 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER2.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZERR$ 240,05
         Total R$ 240,05
Total R$ 240,05
 Data: 05/05/2021 ( Total R$ 418,20 )
   0000469/2021 0000563/2021 OriginalOrcamentario110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 418,20
         Total R$ 418,20
Total R$ 418,20
 Data: 11/06/2019 ( Total R$ 57,08 )
   0000608/2019 0001045/2019 OriginalOrcamentario130 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER2.021 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZERR$ 57,08
         Total R$ 57,08
Total R$ 57,08
 Data: 14/05/2019 ( Total R$ 18,64 )
   0000429/2019 0000871/2019 OriginalOrcamentario110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 18,64
         Total R$ 18,64
Total R$ 18,64
 Data: 05/02/2018 ( Total R$ 2.643,12 )
   0003872/2017 0000258/2018 OriginalRestos a Pagar Processados185 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA2.076 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 900,32
   0003873/2017 0000257/2018 OriginalRestos a Pagar Processados185 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA2.074 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.742,80
         Total R$ 2.643,12
Total R$ 2.643,12
 Data: 10/07/2017 ( Total R$ 2.941,04 ) (Continua na próxima página)
   0001198/2017 0002053/2017 OriginalOrcamentario197 - FUNDO DE APOIO A JUVENTUDE URBANA E RURAL2.111 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A JUVENTUDER$ 200,69
   0001199/2017 0002052/2017 OriginalOrcamentario195 - FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA2.093 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 38,30
   0001484/2017 0002044/2017 OriginalOrcamentario110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 1.600,09
   0001200/2017 0002043/2017 OriginalOrcamentario160 - SECRETARIA DE AGRICULTURA2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 482,93
   0001204/2017 0002042/2017 OriginalOrcamentario160 - SECRETARIA DE AGRICULTURA2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 6,80
   0001202/2017 0002041/2017 OriginalOrcamentario135 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER2.029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 222,20
   0001205/2017 0002011/2017 OriginalOrcamentario190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.085 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES LIGADAS A PROGRAMAS SOCIAIS CUSTEADOS COM RECURSOS DO FEASR$ 20,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO ( Total R$ 2.709,20 )
  01/09/2017000269/2017AQUISICAOAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE EXPEDIENTE (MATERIAIS DE PAPELARIA EM GERAL) E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINI, SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PROJETO VIVA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO/ES.TERMINO DE PRAZOR$ 2.709,20
        Total R$ 2.709,20
Total R$ 2.709,20
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS