| |
|
Detalhes
| 30/06/2025 | 0001731/2025 | 0000689/2025 | 0000960/2025 | Despesa referente servico de hospedagem para servidores do municipio que irao participar da "FEIRA DOS MUNICIPIOS 2025". | HOTEL VENTO SUL LTDA (HOTEL MINUANO) | 19.314.981/0001-70 | R$ 4.520,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 30/06/2025 | 0001200/2025 | 0000621/2025 | 0000959/2025 | Contratacao de empresa para prestacao de servicos de seguranca e apoio operacional, na organizacao de fluxo de pessoas e apoio a 19ª Festa do Cafe do municipio de Vila Valerio. | EVERSON DA CRUZ ARAUJO | 23.243.810/0001-74 | R$ 25.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 30/06/2025 | 0000035/2025 | 0000685/2025 | 0000958/2025 | DESPESA REFERENTE INSS DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MESJUNHO DA - 13º (RESCISAO), RELATIVO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS, CONFORME DOCUMENTOS. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 118,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 30/06/2025 | 0000035/2025 | 0000684/2025 | 0000957/2025 | DESPESA REFERENTE INSS DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MESJUNHO DA - FOLHA DE FERIAS, RELATIVO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS, CONFORME DOCUMENTOS. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 680,96 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 30/06/2025 | 0000035/2025 | 0000683/2025 | 0000956/2025 | DESPESA REFERENTE INSS DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MESJUNHO DA - FOLHA DE FERIAS, RELATIVO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS, CONFORME DOCUMENTOS. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 4.435,93 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 30/06/2025 | 0000035/2025 | 0000682/2025 | 0000955/2025 | DESPESA REFERENTE INSS DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MESJUNHO DA - FOLHA DE FERIAS, RELATIVO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS, CONFORME DOCUMENTOS. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 264,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 30/06/2025 | 0000035/2025 | 0000681/2025 | 0000954/2025 | DESPESA REFERENTE INSS DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MESJUNHO DA - FOLHA DE FERIAS, RELATIVO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS, CONFORME DOCUMENTOS. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.881,84 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 30/06/2025 | 0000035/2025 | 0000680/2025 | 0000953/2025 | DESPESA REFERENTE INSS DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MESJUNHO DA - 01, RELATIVO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS, CONFORME DOCUMENTOS. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 3.686,49 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 30/06/2025 | 0000035/2025 | 0000679/2025 | 0000952/2025 | DESPESA REFERENTE INSS DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MESJUNHO DA - 01, RELATIVO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS, CONFORME DOCUMENTOS. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 26.753,57 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 30/06/2025 | 0000035/2025 | 0000678/2025 | 0000951/2025 | DESPESA REFERENTE INSS DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MESJUNHO DA - 01, RELATIVO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS, CONFORME DOCUMENTOS. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.511,47 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |